ID : 2602

    GST 과정 in Delhi 110037, SLA Accounting

    인도 루피0

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    SLA Institute의 CA 트레이너가 알려주는 GST 환급에 대한 종합적인 가이드 알아보기

    상품 및 서비스세(GST, Goods and Services Tax)는 인도 간접세 제도의 중요한 부분으로, 기업들은 다양한 신고서를 제출해야 합니다. 이 블로그에서는 GST 신고에 대한 이해는 정확한 세금 신고와 처벌을 피하기 위해 필수적이며, 이번 SLA Institute 블로그에서는 GST 신고의 핵심과 그 중요성, 그리고 지연 신고에 따른 결과에 대해 다룰 것이다. GST 신고서, 그 중요성, 그리고 늦은 신고로 인한 결과에 대해 알아본다.

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    GST 환급에 대한 이해

    GST 신고서는 등록 납세자가 세금 부채를 신고하고 매입세액 공제를 청구하기 위해 제출해야 하는 정기적인 명세서입니다. 여기 에서는 다양한 GST 신고서를 자세히 살펴본다.

    1. GSTR-1: 외부 공급 세부 사항

    GSTR-1은 재화와 용역의 외부 공급 내역을 파악하는 월별 또는 분기별 보고서로, 정부가 판매 거래를 추적하는 데 도움이 된다. 및 매입세액 공제 신청을 추적하는 데 도움을 준다.

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    2. GSTR-2A & GSTR-2B: 수취인을 위한 자동 생성 인보이스

    • GSTR-2A 는 공급자가 업로드한 송장을 반영하여 자동 작성된 명세서이며, 납세자는 이를 이용하여 매입세액공제를 확인할 수 있다.
    • GSTR-2B 는 적격 및 부적격 투입세액공제의 요약을 제공하는 정적 명세서로, 납세자의 ITC 조정에 도움을 준다.

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    3. GSTR-2: 내부 공급 세부 사항 (현재 중단됨)

    GSTR-2는 납세자의 내국 공급을 포착하기 위해 고안되었으나, GSTR-2A와 GSTR-2B가 도입된 이후 중단된 상태임.

    4. GSTR-3 & GSTR-3B: 월별 세금 요약 및 납부

    • GSTR-3 (현재는 중단됨)은 매출, 매입, 세금 부채를 요약한 월별 세금 신고서를 작성하는 것을 의미했음.
    • GSTR-3B 는 납세자가 납세자의 납세 의무와 매입세액 공제액을 요약하여 신고하는 월별 간이신고로, 모든 일반 납세자에게 의무적으로 제출해야 한다.

    5. GSTR-4: Composition Scheme 납세자

    GSTR-4는 소기업이 매출액의 일정 비율을 세금으로 납부하는 구성 방식에 따라 사업자가 매년 제출하는 신고서다.

    6. GSTR-5 및 GSTR-5A: 비거주자 및 OIDAR 서비스 제공업체

    • GSTR-5 는 인도에서 사업을 영위하는 비거주자 과세 대상자를 대상으로 합니다.
    • GSTR-5A 은 등록되지 않은 인도 소비자에게 서비스를 제공하는 OIDAR(Online Information and Database Access or Retrieval, 온라인 정보 및 데이터베이스 액세스 또는 검색) 서비스 제공업체를 대상으로 한다.

    7. GSTR-6: Input Service Distributor (ISD)

    GSTR-6는 투입 서비스 유통업체가 지점 간 투입세액공제를 배분하기 위해 제출하는 서류다.

    GST 세금 신고 지연에 따른 결과

    기한 후 GST 신고서를 제출하면 벌금과 이자가 부과됨.

    • 연체료: 연체료 일반 납세자의 경우 하루 50달러(25 CGST + 25 SGST), NIL 신고의 경우 하루 20달러(10 CGST + 10 SGST)가 부과된다.
    • 관심사: 관심사. 미납된 세금에 대해 연 18%의 세금을 납부해야 한다.
    • ITC 클레임에 대한 제한: ITC 클레임에 대한 제한 늦게 신고하는 사람은 매입세액공제를 받을 수 없게 될 수도 있다.
    • GST 등록 중단: GST 등록 중단 지속적인 미준수는 GST 등록의 정지 또는 취소로 이어질 수 있음.

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    결론

    GST 신고를 준수하는 것은 기업이 벌금을 피하고 원활한 세무 운영을 위해 매우 중요합니다. 납세자는 GST 규범에 대한 최신 정보를 유지하고, 기록을 유지하고, 제때에 신고해야 합니다. GST 규범을 준수하고, 적절한 기록을 유지하며, 제때에 신고서를 제출해야 한다. 필요한 경우 전문가의 도움을 받아 GST를 효율적으로 관리할 수 있다. 효율적으로 관리할 수 있습니다.

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     GST 교육 과정

    모듈 1 - GST- 재화 및 서비스세- 공인회계사에 의한- (간접세)

    모듈 2 - 소득세/TDS - 공인회계사(직접세)에 의해

    모듈 3 - 대차대조표 확정/재무제표 작성- 공인회계사 작성

    모듈 4 - 은행 및 금융 상품 - 공인회계사

    모듈 5 - 세관 / 수출입 절차 - 공인회계사

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