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    GST Kurs in Delhi 110037, SLA Buchhaltung

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    Beschreibung

    Typ : 01 Verkaufen.
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                             Mastering GST Zertifizierungskurs von SLA Consultants Indien

    Umfassender Leitfaden für GST-Rückgaben von CA-Trainer des SLA-Instituts

    Die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) ist ein entscheidender Aspekt des indischen indirekten Steuersystems, das von den Unternehmen die Einhaltung verschiedener Erklärungen verlangt. Das Verständnis dieser Erklärungen ist für eine genaue Steuerberichterstattung und die Vermeidung von Strafen unerlässlich. GST-Erklärungen, ihre Bedeutung und die Folgen einer verspäteten Einreichung.

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    GST-Erklärungen verstehen

    GST-Erklärungen sind regelmäßige Erklärungen, die registrierte Steuerzahler abgeben müssen, um ihre Steuerverbindlichkeiten zu erklären und Vorsteuerguthaben geltend zu machen. Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über die verschiedenen GST-Erklärungen:.

    1.GSTR-1: Angaben zu ausgehenden Lieferungen

    GSTR-1 ist eine monatliche oder vierteljährliche Steuererklärung, in der Einzelheiten über die Lieferung von Waren und Dienstleistungen nach außen erfasst werden. und Vorsteuerabzugsansprüche.

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    2 GSTR-2A & GSTR-2B: Automatisch erstellte Rechnungen für Empfänger

    • GSTR-2A ist eine automatisch erstellte Erklärung, die die von den Lieferanten hochgeladenen Rechnungen widerspiegelt und von den Steuerzahlern zur Überprüfung des Vorsteuerguthabens verwendet werden kann.
    • GSTR-2B ist eine statische Aufstellung, die eine Zusammenfassung der förderfähigen und nicht förderfähigen Vorsteuergutschriften enthält und den Steuerzahler bei der Abstimmung der ITC unterstützt.

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    3.GSTR-2: Angaben zu eingehenden Lieferungen (Derzeit ausgesetzt).

    GSTR-2 diente der Erfassung von Eingangslieferungen eines Steuerpflichtigen, wurde aber seit der Einführung von GSTR-2A und GSTR-2B ausgesetzt.

    GSTR-3 & GSTR-3B: Monatliche Steuerübersicht und Zahlung

    • GSTR-3. (derzeit ausgesetzt) sollte eine monatliche Steuererklärung sein, in der Verkäufe, Einkäufe und Steuerschulden zusammengefasst werden.
    • GSTR-3B ist eine vereinfachte monatliche Erklärung, in der die Steuerzahler eine Zusammenfassung ihrer Steuerschulden und Vorsteuerguthaben angeben. Sie ist für alle regulären Steuerzahler obligatorisch.

    5 GSTR-4: Steuerpflichtige mit Kompositionsregelungen

    GSTR-4 ist eine jährliche Erklärung, die von Unternehmen im Rahmen der Composition Scheme eingereicht wird, die es kleinen Unternehmen ermöglicht, einen festen Prozentsatz des Umsatzes als Steuer zu zahlen.

    6 GSTR-5 & GSTR-5A: Nichtansässige und OIDAR-Dienstleister

    • GSTR-5. gilt für nicht in Indien ansässige Steuerpflichtige, die in Indien geschäftlich tätig sind.
    • GSTR-5A. ist für Anbieter von Online-Informationen und Datenbankzugriff oder -abruf (OIDAR) bestimmt, die Dienstleistungen für nicht registrierte indische Verbraucher erbringen.

    7.GSTR-6: Verteiler von Eingangsdienstleistungen (ISD)

    GSTR-6 wird von Vorleistungsvertreibern eingereicht, um den Vorsteuerabzug auf ihre Niederlassungen aufzuteilen.

    Folgen der verspäteten Einreichung von GST-Erklärungen

    Bei Abgabe der GST-Erklärung nach dem Fälligkeitsdatum werden Strafen und Zinsen fällig:.

    • Verspätungsgebühr:. 50 pro Tag (25 CGST + 25 SGST) für normale Steuerzahler und 20 pro Tag (10 CGST + 10 SGST) für NIL-Erklärungen.
    • Interesse:. 18% pro Jahr auf die ausstehende Steuerschuld.
    • Einschränkung der ITC-Ansprüche:. Verspätete Antragsteller können den Zugang zum Vorsteuerabzug verlieren.
    • Aussetzung der GST-Registrierung:. Die fortgesetzte Nichteinhaltung kann zur Aussetzung oder Streichung der GST-Eintragung führen.

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    Schlussfolgerung.

    Die Einhaltung der GST-Erklärungen ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um Strafen zu vermeiden und einen reibungslosen Steuerbetrieb zu gewährleisten. Bei Bedarf kann professionelle Hilfe bei der effizienten Verwaltung der GST helfen. Bei Bedarf kann professionelle Unterstützung bei der effizienten Verwaltung der GST helfen.

    Weitere Informationen zur Einhaltung der GST finden Sie in unserem Blog!

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     GST-Schulungskurse

    Modul 1 - GST- Goods and Services Tax- von Chartered Accountant- (Indirekte Steuern)

    Modul 2 - Einkommenssteuer/TDS - durch einen Wirtschaftsprüfer (direkte Steuern)

    Modul 3 - Fertigstellung der Bilanz/ Erstellung des Jahresabschlusses - durch einen Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant)

    Modul 4 - Bank- und Finanzinstrumente - Von Wirtschaftsprüfern

    Modul 5 - Zoll-/Einfuhr- und Ausfuhrverfahren - Von Wirtschaftsprüfern

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